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老師,其他應(yīng)付款-公積金 -工會(huì)經(jīng)費(fèi) 有貸方余額是怎么理解呢

84784973| 提問時(shí)間:2019 06/12 16:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)該是扣員工的個(gè)人部分超過上交的金額
2019 06/12 16:47
84784973
2019 06/12 16:56
老師,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
bamboo老師
2019 06/12 16:57
您先根據(jù)扣款跟繳款明細(xì)核對(duì)一下 扣的金額跟繳的金額是否一致 然后再做處理
84784973
2019 06/12 16:57
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是以前按工資2%計(jì)提,1%交的
84784973
2019 06/12 16:58
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保部分余額在借方,那又要該怎么做呢
bamboo老師
2019 06/12 16:58
那工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的 這個(gè)多計(jì)提的 您可以先沖回
84784973
2019 06/12 16:58
怎么做分錄?
84784973
2019 06/12 16:59
這幾個(gè)二級(jí)科目應(yīng)該是沒余額才對(duì)的嗎
bamboo老師
2019 06/12 17:00
您計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫的 一般是當(dāng)月上交有余額 次月發(fā)工資扣了 就沒有余額了 就這樣循環(huán)的
84784973
2019 06/12 17:03
計(jì)提:借:管理費(fèi)用2%貸:其他應(yīng)付款 繳:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行1%
bamboo老師
2019 06/12 17:03
借:管理費(fèi)用 借方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字
84784973
2019 06/12 17:04
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保部分余額在借方,那又要該怎么做呢
bamboo老師
2019 06/12 17:04
這個(gè)應(yīng)該是少扣了員工部分 下期補(bǔ)扣
84784973
2019 06/12 17:14
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 06/12 17:17
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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