問題已解決

公司跟客戶合作項目20000,贈送設(shè)備一臺1850,設(shè)備屬于公司外購的(有專門的供應(yīng)商),贈送設(shè)備怎么會計分錄,5月買設(shè)備,發(fā)票要后面才能開,不確定收票時間,這個要怎么做會計分錄?

84785008| 提問時間:2019 06/12 10:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
贈送設(shè)備,視同銷售 購買的設(shè)備,可暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019 06/12 11:01
84785008
2019 06/12 11:06
我們是小規(guī)模,并且這個設(shè)備是直接從供應(yīng)商發(fā)給客戶的,這個也是這樣做嗎?
84785008
2019 06/12 11:10
這個視同銷售的會計分錄是 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-銷項稅嗎?
文文老師
2019 06/12 11:23
直接從供應(yīng)商發(fā)給客戶的,也是這樣做 可以借記營業(yè)外支出,也可借記銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費
84785008
2019 06/12 11:47
小規(guī)模企業(yè) 會計分錄:2019年5月1號購買設(shè)備(銀行已付款) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 2019年5月1號 贈送客戶 借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 貸:庫存商品 2019年6月5號收到發(fā)票后 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎?這個我感覺好像不對一樣
文文老師
2019 06/12 11:58
購買時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 贈送時, 借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-銷項稅 收票后,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:預(yù)付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~