問題已解決

請(qǐng)問一般納稅人服務(wù)類公司在報(bào)增值稅有減免加計(jì)扣除、請(qǐng)問怎么寫分錄

84785020| 提問時(shí)間:2019 06/11 11:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 銀存
2019 06/11 11:28
84785020
2019 06/11 12:00
是直接在增值稅上減免金額
郭老師
2019 06/11 12:25
附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~