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請問我公司為客戶提供軟件開發(fā)服務(wù),其中包含一件外購的硬件(占比不大)。是否可以按混合銷售處理開具6%稅率的增值稅票呢?硬件購入時13%稅率的進(jìn)項是否可以抵扣呢?我公司主要從事軟件開發(fā)服務(wù)

84785001| 提問時間:2019 06/11 09:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可以按混合銷售處理開具6%稅率的增值稅票,硬件購入時13%稅率的進(jìn)項可以抵扣
2019 06/11 09:36
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