問題已解決

老師,問一下增值稅一般納稅人,有銷售材料的經(jīng)營范圍,我們也有一些進(jìn)項(xiàng),我們可以給人賣材料么?但是對方賣給我們不開發(fā)票,企業(yè)所得稅用日常的損益去抵稅,這樣可以么?

84785014| 提問時(shí)間:2019 06/10 15:37
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李亮老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
經(jīng)營范圍內(nèi)的可以,沒有發(fā)票匯算清繳時(shí)調(diào)增
2019 06/10 15:40
84785014
2019 06/10 16:14
但是我們有平常管理費(fèi)用,用這個可以么?
李亮老師
2019 06/10 16:53
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