問(wèn)題已解決

老師,如果他的利潤(rùn)總額是-41435.51;納稅調(diào)整增加額是107596.37;可以彌補(bǔ)以前年度虧損55812.81.老師這樣他應(yīng)給繳納多少所得稅?。?/p>

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/06 10:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)納稅所得額=107596.37-41435.51-55812.81=10348.05 請(qǐng)問(wèn)符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)么
2019 06/06 10:18
84784966
2019 06/06 10:21
屬于
bamboo老師
2019 06/06 10:22
屬于小微企業(yè)的話(huà) 所得稅=10348.05*0.5*0.2=1034.81
84784966
2019 06/06 10:27
老師,如果他算小規(guī)模,那能減免多少所得稅?實(shí)際應(yīng)該繳納多少所得稅?
bamboo老師
2019 06/06 10:29
小規(guī)模也是這樣計(jì)算的
84784966
2019 06/06 10:39
老師您看我這樣理解對(duì)嗎:小微減免的稅率是15%;(應(yīng)納稅所得額應(yīng)納稅所得額10348.05*0.15=1552.21這個(gè)數(shù)是減免的稅金)實(shí)際應(yīng)交稅金的稅率是10%(10348.05*0.1=1034.81)
bamboo老師
2019 06/06 10:40
您這樣理解正確的
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