問題已解決

一般納稅人,開的技術(shù)服務的發(fā)票,申報4月增值稅時沒有填寫增值稅附表3,現(xiàn)在怎么辦呢?

84784963| 提問時間:2019 06/04 15:57
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速問速答
陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你們是差額征稅企業(yè)嘛?
2019 06/04 15:58
84784963
2019 06/04 16:02
差的征稅是什么意思
84784963
2019 06/04 16:02
我們開票是開的技術(shù)服務費
84784963
2019 06/04 16:02
是享受了加計抵減10%的
陽老師
2019 06/04 16:02
你好,你們?nèi)ザ悇諅浒笡]有,簡易計算還是?
84784963
2019 06/04 16:04
是一般納稅人
84784963
2019 06/04 16:04
要備案什么
84784963
2019 06/04 16:04
我們開票是6%
陽老師
2019 06/04 16:05
你好,差額征稅企業(yè)需要備案后才能進行享受的
84784963
2019 06/04 16:09
哪種屬于差額征稅呢
陽老師
2019 06/04 16:10
你好,勞務派遣公司可以實行差額征稅
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