問題已解決

上月收到預(yù)付款,已經(jīng)做了賬務(wù),本月開出普票,分錄是不是: 借:應(yīng)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)

84784999| 提問時(shí)間:2019 06/03 11:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,你上個月收到是計(jì)入預(yù)收賬款核算嗎?
2019 06/03 11:09
84784999
2019 06/03 11:52
是的,借銀行存款貸預(yù)收賬款
鄒老師
2019 06/03 11:54
你好,那本月開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)就是 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784999
2019 06/03 15:46
謝謝老師<br><br>
鄒老師
2019 06/03 15:47
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784999
2019 06/03 15:53
老師,這個還有部分款沒有收回不要做應(yīng)收賬款的分錄嗎
鄒老師
2019 06/03 15:58
你好,不需要,預(yù)收賬款借方余額就是應(yīng)收未收款項(xiàng)的余額
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