問題已解決

老師,請問一下,公司3月預付油款2000元,4月預付3000,5月開進增值稅專用發(fā)票1818.13,這個會計分錄如何做呀,這里預計與應付有什么區(qū)別

84784968| 提問時間:2019 06/02 12:37
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,你先付款 借:預付賬款5000貸:銀行存款 開來專票沖減預付賬款 借:費用 貸:預付賬款
2019 06/02 12:51
84784968
2019 06/02 13:11
老師,如果先開發(fā)票,再轉(zhuǎn)帳付貨款有什么區(qū)別嗎
佟老師
2019 06/02 15:40
先開發(fā)票就是借:費用 貸:應付賬款
84784968
2019 06/02 18:40
老師,我朋友教我預付的款弄為應收賬款,我有點不明白
佟老師
2019 06/02 21:00
你這筆憑證不是收到應收賬款嗎?跟預付賬款有什么關系
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