問題已解決
其他應(yīng)付款報表上為負(fù)數(shù),讓調(diào)整到其它應(yīng)收,其他應(yīng)付調(diào)入其他應(yīng)收,請問憑證應(yīng)該如何做。
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可以不做賬務(wù)處理 填資產(chǎn)負(fù)債表的時候重分類填寫即可 如果你要做分錄的話
借:其他應(yīng)收款
貸:其他應(yīng)付款
2019 06/01 11:15
84784973
2019 06/01 11:17
直接調(diào)整就好,是嗎?由系統(tǒng)直接出報表,要求不能出負(fù)數(shù),我是不是就要做一下帳,來進(jìn)行調(diào)整?
bamboo老師
2019 06/01 11:23
如果是系統(tǒng)的話 那您可以修改報表取數(shù)工具
不修改的話 做分錄調(diào)整
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