問題已解決
企業(yè)所得稅這個報表,我們有業(yè)務(wù)招待費,但是我們現(xiàn)在是沒有收入。然后,期間費用里有業(yè)務(wù)招待費,但是納稅調(diào)整這個明細里頭我就沒有寫,現(xiàn)在稅務(wù)局讓那個納稅調(diào)整明細表里也要也要寫業(yè)務(wù)招待費。我是不是直接就填一個賬載金額,他直接就出來調(diào)增金額,調(diào)增金額就是不能抵扣的是吧。
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速問速答你好,嗯嗯,是的呢,是的
2019 05/31 17:51
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2019 05/31 17:57
們現(xiàn)在沒收入,然后那個期間費用里面有。業(yè)務(wù)招待費。然后這個納稅調(diào)整表里頭也有業(yè)務(wù)招待費。但是沒有收入的話是不是就是不能抵扣呀。
王晶老師
2019 06/01 10:44
業(yè)務(wù)招待費和工資,收入掛鉤,沒有收入是不能抵扣
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