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企業(yè)所得稅這個(gè)報(bào)表,我們有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是我們現(xiàn)在是沒有收入。然后,期間費(fèi)用里有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是納稅調(diào)整這個(gè)明細(xì)里頭我就沒有寫,現(xiàn)在稅務(wù)局讓那個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表里也要也要寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)。我是不是直接就填一個(gè)賬載金額,他直接就出來調(diào)增金額,調(diào)增金額就是不能抵扣的是吧。

84784994| 提問時(shí)間:2019 05/31 17:50
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,嗯嗯,是的呢,是的
2019 05/31 17:51
84784994
2019 05/31 17:57
們現(xiàn)在沒收入,然后那個(gè)期間費(fèi)用里面有。業(yè)務(wù)招待費(fèi)。然后這個(gè)納稅調(diào)整表里頭也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)。但是沒有收入的話是不是就是不能抵扣呀。
王晶老師
2019 06/01 10:44
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和工資,收入掛鉤,沒有收入是不能抵扣
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