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增值稅: 小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶,月銷售額10萬元(季度銷售額30萬元)以內(nèi)免征增值稅。 我們是按季度申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,如果4月、5月不開票,6月開30萬增值稅普通發(fā)票,是否享受免征增值稅呢? 如果4月、5月已經(jīng)代開了10萬增值稅專用發(fā)票,那么是否含在這個(gè)這個(gè)季度30萬的銷售額內(nèi)?

84784971| 提問時(shí)間:2019 05/30 11:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果4月、5月不開票,6月開30萬增值稅普通發(fā)票,是免征增值稅(因?yàn)椴缓愂杖氲陀?0萬) 如果4月、5月已經(jīng)代開了10萬增值稅專用發(fā)票是屬于這30萬之內(nèi)的,剩下免征增值稅普通發(fā)票的額度只有20萬 了
2019 05/30 11:35
84784971
2019 05/30 11:43
代開的專票已經(jīng)打印發(fā)票時(shí)繳納了增值稅了呀
鄒老師
2019 05/30 11:45
你好,代開發(fā)票是當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅,季度申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)在預(yù)交稅額欄次,可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額 比如代開不含稅10萬,普通發(fā)票不含稅30萬 季度收入40萬,應(yīng)納稅額1.2萬,預(yù)交了0.3萬,需要補(bǔ)交0.9萬普通發(fā)票對(duì)應(yīng)的增值稅
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