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調(diào)整以前年度應(yīng)做成本的做成了應(yīng)付,怎么調(diào)整

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/30 10:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借方本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)付賬款?
2019 05/30 11:00
84784950
2019 05/30 11:35
是的
鄒老師
2019 05/30 11:36
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款
84784950
2019 05/30 11:39
然后 借未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
84784950
2019 05/30 11:40
應(yīng)該是借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 然后 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)?
鄒老師
2019 05/30 11:40
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
84784950
2019 05/30 11:44
如果按照你這個(gè) 貸方應(yīng)付賬款金額 不是會(huì)變更大嗎
鄒老師
2019 05/30 11:46
你好,你之前錯(cuò)誤的計(jì)入借方應(yīng)付賬款,那現(xiàn)在調(diào)整到貸方,這樣才可以使得應(yīng)付賬款金額是正確的
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