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你好老師,請(qǐng)問銷售返利如何入賬

84784986| 提問時(shí)間:2019 05/29 09:12
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1、銷售返利采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,應(yīng)作為銷售費(fèi)用處理; 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 收到銷售返利方,沖減銷售成本,并將進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出. 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2、銷售返利采用返給所銷售的商品方式的,支付銷售返利方的會(huì)計(jì)處理是,借記銷售費(fèi)用科目,貸記有關(guān)存貨科目,同時(shí)根據(jù)稅收法規(guī)的規(guī)定,還應(yīng)視作銷售處理,要計(jì)繳增值稅;收到銷售返利方,視作調(diào)整原進(jìn)存貨成本,沖減有關(guān)存貨成本,并要計(jì)繳增值稅.開具增值稅專用發(fā)票,則企業(yè)會(huì)計(jì)處理: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 開具了普通發(fā)票,則企業(yè)會(huì)計(jì)處理:借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 銷售返利采用沖減往來方式的:支付銷售返利方; 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款. 收到銷售返利方:借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出).
2019 05/29 09:14
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