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實(shí)務(wù)
問題已解決
月末了!應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅的各項(xiàng)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢老師
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速問速答您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)留底 不用結(jié)轉(zhuǎn) 留待下期繼續(xù)抵扣
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019 05/29 07:22
84784951
2019 05/29 14:55
不結(jié)轉(zhuǎn)的話,賬上應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方就一直有余額,銷項(xiàng)稅額也有余額啊
bamboo老師
2019 05/29 14:56
等年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84784951
2019 05/29 15:02
這樣不能一目了然的看出來啊
84784951
2019 05/29 15:05
還用做:借:應(yīng)交稅費(fèi) ―應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
這一步嗎
bamboo老師
2019 05/29 15:05
年末的時(shí)候這樣寫分錄就好了
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84784951
2019 05/29 15:06
然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅―未交增值稅
bamboo老師
2019 05/29 15:07
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候?qū)戇@筆分錄
年末的時(shí)候?qū)?我上面那個(gè)
84784951
2019 05/29 15:07
哦哦
bamboo老師
2019 05/29 15:08
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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