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老師,我們公司是那種全年一次性取得收入的,我這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做啊?? 一、每月提前確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 將最后一期的收入在前期分?jǐn)偞_認(rèn)收入 我之前都沒計(jì)提也沒報(bào)稅,我現(xiàn)在需要重新補(bǔ)提是嗎?? 老師,我四月全部計(jì)入了收入,成本還沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)成本應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)啊??

84785009| 提問時(shí)間:2019 05/25 10:31
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丁老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
成本按你結(jié)轉(zhuǎn)收入的比例相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
2019 05/25 11:00
84785009
2019 05/25 11:10
這個(gè)成本怎么按相應(yīng)比例結(jié)轉(zhuǎn)???我全部確認(rèn)了收入
84785009
2019 05/25 11:11
如果我們現(xiàn)在的成本不夠比例那怎么辦啊?
84785009
2019 05/25 11:14
老師,我確認(rèn)的收入和稅款合計(jì)是2995000,那我確認(rèn)的成本應(yīng)該是多少啊,我們是服務(wù)行業(yè)
84785009
2019 05/25 11:30
老師還在嗎
丁老師
2019 05/25 19:58
你們成本是怎么支出的,一次?分次?
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