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我公司給別的公司開(kāi)票怎么做賬務(wù)處理,我公司買(mǎi)別的公司取的普票怎么做賬務(wù)處理?主要稅費(fèi)怎么處理?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/24 08:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 開(kāi)給其他公司,借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 我公司買(mǎi)別的公司取的普票,借;庫(kù)存商品,貸;銀行存款等科目 ,取得普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是無(wú)法抵扣的
2019 05/24 08:33
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