問(wèn)題已解決

問(wèn)下老師,上月發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是沒(méi)有記賬,發(fā)票下月記賬,怎么調(diào)整?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/21 16:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那就現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)這個(gè)憑證就可以
2019 05/21 16:51
84785010
2019 05/21 17:01
就是進(jìn)項(xiàng)稅,短期賬面和報(bào)表不一致。
84785010
2019 05/21 17:06
就是收到發(fā)票的時(shí)候作正常的分錄即可,不需要單獨(dú)調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額吧
maize老師
2019 05/21 17:16
你沒(méi)有收到發(fā)票就認(rèn)證吧,賬上沒(méi)有做吧?沒(méi)有跨年吧,直接補(bǔ)做就可以
84785010
2019 05/21 17:18
是的,沒(méi)有跨年
maize老師
2019 05/21 17:20
直接補(bǔ)做就可以這個(gè)
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