問題已解決

老師,請問下購買固定資產(chǎn)時支付的訂金做了預付賬款,后面支付尾款得到固定資產(chǎn)時入賬價值按尾款入賬了,這是之前財務做賬的,那個預付賬款一直在那掛著,請問下這個要怎么辦呢?

84784994| 提問時間:2019 05/17 15:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 預付賬款要沖固定資產(chǎn)成本里面去 要調整你固定資產(chǎn)成本 借預付賬款貸銀行存款 借固定資產(chǎn)貸預付賬款 應付賬款 借應付賬款貸銀行存款 這樣做才對 你去把之前入賬的固定資產(chǎn)原值這筆沖了 然后按這個來錄入 之前計提的折舊金額不調整了 然后按你現(xiàn)在調整后的金額 來計算折舊金額
2019 05/17 15:29
84784994
2019 05/17 15:31
那之前已經(jīng)折舊了的呢
84784994
2019 05/17 15:33
之前沒有做應付賬款,就是直接付尾款的時候就借:固定資產(chǎn),貸銀行存款的
84784994
2019 05/17 15:34
要不然我直接做一個借管理費用累積折舊,貸預付賬款
meizi老師
2019 05/17 15:39
你好 之前折舊的金額不去調整了 按你這次調整后減去之前的折舊金額后的金額來按年限和折舊法計算之后的折舊額就行了 那你固定資產(chǎn)的時候也應該做貸方的預付賬款沖掉才對 不能直接這樣做 要把固定資產(chǎn)成本原值體現(xiàn)出來才對
84784994
2019 05/17 15:51
老師,那我可不可以這個預付賬款直接做固定資產(chǎn)
84784994
2019 05/17 15:51
按一項新的固定資產(chǎn)折舊
meizi老師
2019 05/17 16:03
你好 這個預付賬款本來就是你固定資產(chǎn)成本的金額的一部分 比如你固定資產(chǎn)本來是2000 你之前預付了1000 你做的時候是按余額1000來做的固定資產(chǎn) 是不可以的 你要按2000來做固定資產(chǎn) 然后折舊才行
84784994
2019 05/17 16:47
那現(xiàn)在這個分錄要怎么做呢
84784994
2019 05/17 16:47
之前固定資產(chǎn)成本是20000預付賬款2000
meizi老師
2019 05/17 16:48
先 沖你做固定資產(chǎn)的分錄 然后正確的做一筆 借固定資產(chǎn)貸銀行或者應付款 預付賬款 沖掉預付賬款 然后計算余下的固定資產(chǎn)余額來計提折舊 之前少計提的每月不做調整 把后面每月的折舊金額攤上去就行
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