問(wèn)題已解決

收到差額計(jì)稅的一個(gè)勞務(wù)發(fā)票,我該怎么進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,賬務(wù)處理

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/16 11:37
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
專票么,你收到專票才可以抵扣,你們這個(gè)勞務(wù)是用在哪里
2019 05/16 11:38
84785003
2019 05/16 11:42
是專票,怎么處理
maize老師
2019 05/16 11:45
你直接認(rèn)證就可以,那個(gè)稅額是多少就抵扣多少
84785003
2019 05/16 11:47
沒(méi)有稅額呢,這是什么情況
maize老師
2019 05/16 11:50
那就沒(méi)稅額抵扣了,你這個(gè)認(rèn)證也沒(méi)用,對(duì)方按成本開(kāi)發(fā)票
84785003
2019 05/16 11:59
為什么呢?他為什么按照成本開(kāi)發(fā)票
maize老師
2019 05/16 12:03
你去看下差額課程,對(duì)方可以減除成本之后繳納增值稅
84785003
2019 05/16 12:11
我知道,你的意思他這個(gè)發(fā)票沒(méi)有利潤(rùn)?減除成本也應(yīng)該有稅額吧
maize老師
2019 05/16 12:12
是的,一般是有稅額的,
84785003
2019 05/16 12:12
怎么會(huì)沒(méi)有利潤(rùn)呢
maize老師
2019 05/16 12:13
那得問(wèn)對(duì)方,這個(gè)需要問(wèn)對(duì)方
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