問(wèn)題已解決

老師,我四月份我銷項(xiàng)稅有3000,但是公司因?yàn)橘M(fèi)用太多,利潤(rùn)在虧損狀態(tài),這個(gè)月報(bào)稅我怎么處理?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/16 08:17
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
利潤(rùn)表按你虧損的申報(bào)就可以,正常做賬
2019 05/16 08:19
84784956
2019 05/16 08:21
我這個(gè)3000元增值稅怎么報(bào)?我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,公司第一筆生意……
答疑郭老師
2019 05/16 08:23
是一般納稅人嗎?是的話正常交稅
84784956
2019 05/16 08:35
是的,可以公司虧損狀態(tài),能做到下個(gè)月交嗎?
84784956
2019 05/16 08:39
老師,這個(gè)可以做進(jìn)項(xiàng)稅嗎?飛機(jī)票
84784956
2019 05/16 08:40
這個(gè)可以做進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
84784956
2019 05/16 08:42
這個(gè)是18年的飛機(jī)票
答疑郭老師
2019 05/16 08:58
延遲交稅需要去稅務(wù)局申請(qǐng)的 18年的不可以
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