問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算,掃描未通過(guò),提示為:(1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【429060.55】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。),我們沒(méi)有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi),也需要計(jì)提嘛?我現(xiàn)在該怎樣填列?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/14 13:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 沒(méi)有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi),不需要計(jì)提 這只是風(fēng)險(xiǎn)提示 可以忽略 直接提交申報(bào)
2019 05/14 13:27
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