問(wèn)題已解決

老師,計(jì)提工資時(shí)需要繳納個(gè)稅,我會(huì)計(jì)分錄要怎么計(jì)提,發(fā)放時(shí)會(huì)計(jì)分錄又要怎么寫(xiě)

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/14 11:28
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,個(gè)稅不用計(jì)提,工資表上就在發(fā)工資時(shí)扣下個(gè)稅就好,發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款――個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)――個(gè)人所得稅 貸銀行存款。計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用制造費(fèi)用等, 貸應(yīng)付職工薪酬
2019 05/14 11:31
84785025
2019 05/14 11:33
發(fā)工資時(shí)。就是,借應(yīng)付職工薪酬,貸,應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅,貸銀行存款,是這樣的嗎?
84785025
2019 05/14 11:45
發(fā)工資時(shí)。就是,借應(yīng)付職工薪酬,貸,應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅,銀行存款,是這樣的嗎?那老師。個(gè)人所得稅上有余額呀。這要怎么處理
徐阿富老師
2019 05/14 11:56
你好,下月交了就平了啊,其他稅不也是有余額的嗎?
84785025
2019 05/14 14:44
老師,是這樣的,我們四月份工資四月份發(fā),五月申報(bào),現(xiàn)在存在一個(gè)問(wèn)題就是,我們?nèi)鹿べY是10000元需要上個(gè)稅150元,但是實(shí)際工資上沒(méi)有扣,還是發(fā) 了10000元,然后四月工資也是10000元,然后扣除個(gè)稅150元,再補(bǔ)扣3月的150元,實(shí)際的工資就發(fā)了9700元,老師,這樣我要怎么做賬?我三月做的是計(jì)提借管理費(fèi)用工資薪金10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000。發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬10000,貸銀行存款10000。那老師,四月份的我要怎么做賬
徐阿富老師
2019 05/14 15:50
你好,4月份發(fā)工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬10000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 300,貸銀行存款9700
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