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問題已解決
老師,請問下增值稅稅控服務(wù)費(fèi)280申報(bào)的時(shí)候應(yīng)填寫增值稅申報(bào)表哪一欄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2019 05/14 09:13
84784957
2019 05/14 09:13
第16欄對不對
張艷老師
2019 05/14 09:15
這個(gè)是不填寫到主表第16行的。您是一般納稅人,需要填寫附表四和減免稅明細(xì)表。
84784957
2019 05/14 09:17
添過了
84784957
2019 05/14 09:17
主表里不體現(xiàn)嗎?
84784957
2019 05/14 09:18
張艷老師
2019 05/14 09:23
想確認(rèn)一下這個(gè)280,是當(dāng)期要抵減的,還是之前已經(jīng)填寫過附表四和減免稅申報(bào)表?
主表會(huì)自動(dòng)帶數(shù)的。
84784957
2019 05/14 09:28
之前沒有填寫
張艷老師
2019 05/14 09:30
那您的減免稅明細(xì)表填寫的不對,不是在期初余額欄填寫的,而是要填寫到“本期發(fā)生額”欄次的。
會(huì)在主表第23欄帶出這個(gè)280的。您試一下
84784957
2019 05/14 09:30
好像是有留抵就不能填寫了
張艷老師
2019 05/14 09:32
這個(gè)應(yīng)該是沒有關(guān)系的,只是如果進(jìn)項(xiàng)稅額形成期末留底的話,這個(gè)280就只填寫到“本期發(fā)生額”就是了,就是不填寫第4欄“本期實(shí)際抵減稅額”欄次。
84784957
2019 05/14 09:33
余額是系統(tǒng)生成不是我自己填的
張艷老師
2019 05/14 09:36
1、您把附表四也截圖上來?
2、您公司當(dāng)期是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎?
84784957
2019 05/14 09:37
我留到下月再抵減,應(yīng)稅貨物銷售額是不包括不開票收入嗎?
84784957
2019 05/14 09:38
84784957
2019 05/14 09:39
張艷老師
2019 05/14 09:41
1、您的附表四也是填寫錯(cuò)的。
2、應(yīng)稅貨物銷售額是不包括不開票收入嗎?--包括的,但是這個(gè)未開票收入是要填寫到附表一的。
3、您是想這個(gè)280這月抵減,還是下月抵減?
84784957
2019 05/14 09:41
267.83,是這個(gè)數(shù)我如果280一填表就錯(cuò)了我要是填寫200就可以,余67.83
84784957
2019 05/14 09:44
下個(gè)月在抵減
84784957
2019 05/14 09:45
填過了
張艷老師
2019 05/14 09:46
這樣的話,您需要填寫附表四和減免明細(xì)表:“本期發(fā)生額”填寫280,“本期實(shí)際抵減稅額”填寫200
84784957
2019 05/14 09:47
我這個(gè)月不抵減可以嗎?
84784957
2019 05/14 09:48
張艷老師
2019 05/14 10:07
我這個(gè)月不抵減可以嗎?--可以的,這樣的話,“本期實(shí)際抵減稅額”填寫0,此部分就會(huì)形成留底,形成下期的“期初余額”
注意您最近新上傳的那個(gè)表格,期初余額不是填寫280的,這個(gè)期初余額是上面未實(shí)際抵減,才會(huì)在下期或以后期間,自動(dòng)帶到“期初余額”欄的。
84784957
2019 05/14 10:14
三月份的時(shí)候沒有抵減留下來的,如果抵減的話會(huì)計(jì)分錄一定要做進(jìn)去?。坎蝗坏挚垲~不一樣了
張艷老師
2019 05/14 10:16
三月份的時(shí)候沒有抵減留下來的話,四月份申報(bào)表就不會(huì)有“期初余額”,所以這里您填寫錯(cuò)了。
按照上面的回復(fù)填寫。
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