問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn),我這月開(kāi)發(fā)票有增值稅銷(xiāo)項(xiàng),月末分錄是不是做下分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,下個(gè)月交,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸現(xiàn)金,這樣做分錄對(duì)么

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/13 16:24
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019 05/13 16:33
84785013
2019 05/13 16:36
那交納時(shí),分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸現(xiàn)金么老師
辜老師
2019 05/13 16:45
是的,繳納是這樣賬務(wù)處理
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