問題已解決
老師你好!請問月份終了,建筑公司被**方將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅須自“應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目,借:應(yīng)交稅費一未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅,為什要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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速問速答您好,因為這個預(yù)繳的增值稅,月末再申報增值稅時,視同交了當(dāng)月應(yīng)交的增值稅了,所以要轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目的。
2019 05/12 15:52
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