問題已解決

建筑公司工人的伙食費應(yīng)怎么處理?

84784973| 提問時間:2019 05/12 14:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;工程施工——間接費用,貸;應(yīng)付職工薪酬——福利費
2019 05/12 14:38
84784973
2019 05/12 14:47
工人的這個伙食費怎么辦,我記得我以前單位是給每個人單獨做一項伙食補助,報領(lǐng)單,然后就是。每個人的伙食補助從那里邊兒出,然后也不用開發(fā)票,然后就直接抵成本了。你覺得應(yīng)該怎么處理?
鄒老師
2019 05/12 14:48
你好,如果是補助,計入工資表核算 如果是實報實銷的,需要取得相關(guān)支出發(fā)票入賬
84784973
2019 05/12 14:52
你的意思是補助,通過工資發(fā)放給他們是吧?
鄒老師
2019 05/12 14:54
你好,如果是補助,就通過工資的形式發(fā)放給工人的
84784973
2019 05/12 14:54
借;工程施工——間接費用,貸;應(yīng)付職工薪酬——福利費,為什么這個分錄的貸方是應(yīng)付職工薪酬福利費呢?而不是銀行存款等
鄒老師
2019 05/12 14:58
你好,這個是計提分錄 如果支付了就是,借;應(yīng)付職工薪酬——福利費,貸;銀行存款
84784973
2019 05/12 15:00
借;工程施工——間接費用,貸;銀行存款,直接這樣寫可以不呢?
鄒老師
2019 05/12 15:01
你好,個人建議還是需要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費這個科目來先計提,然后再支付比較規(guī)范一些
84784973
2019 05/12 15:03
那如果是差旅費呢?借;工程施工——間接費用,貸方是?
鄒老師
2019 05/12 15:04
你好,貸方就是銀行存款或庫存現(xiàn)金科目
84784973
2019 05/12 15:15
工資當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放可以嗎?
84784973
2019 05/12 15:17
進項大于銷項年底是不是不結(jié)轉(zhuǎn)?如果結(jié)轉(zhuǎn)了,可以在第二年糾正嗎?怎么糾正
鄒老師
2019 05/12 16:30
你好,可以當(dāng)月計提,當(dāng)月發(fā)放的 進項大于銷項年底需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了第二年不需要糾正 啊
84784973
2019 05/12 17:36
我是結(jié)轉(zhuǎn)了的,之前有個老師給我說不用結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是:借;應(yīng)交稅費銷項稅,借;應(yīng)交稅費未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費進項稅 對嗎?
鄒老師
2019 05/12 17:37
你好,是的,進項大于銷項的情況下是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
84784973
2019 05/13 17:59
84784973
2019 05/13 17:59
你好!老師,我的分錄是這樣寫的可以嗎?
鄒老師
2019 05/13 17:59
你好,針對這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄圖片有什么疑問嗎?
84784973
2019 05/13 18:00
我想問這樣做對嗎
鄒老師
2019 05/13 18:05
你好,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~