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今年1月份紅沖去年12月收入,會計(jì)分錄如何調(diào)整,增值稅申報(bào)表收入是填減去紅沖收入呢,還是填正常的收入呢

84785019| 提問時間:2019 05/10 10:30
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,是退貨處理嗎?
2019 05/10 10:39
84785019
2019 05/10 11:01
不是我們是服務(wù)業(yè)
84785019
2019 05/10 11:02
做工程審計(jì)的
小惑老師
2019 05/10 11:03
你是在1月份要求終止合作了嗎
84785019
2019 05/10 11:03
開的專票,對方不要了,1月份沖的,而且回來也沒有重新開
小惑老師
2019 05/10 11:04
他們做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎
84785019
2019 05/10 11:04
開的專票,對方不要了,1月份沖的,而且回來也沒有重新開
小惑老師
2019 05/10 11:05
他們做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎
84785019
2019 05/10 11:05
沒做認(rèn)證
小惑老師
2019 05/10 11:07
那把發(fā)票退回,你們自己開具紅字在一月份處理就可以了
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