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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好!我想咨詢一下,我們公司是銷售酒的,我們公司做活動(dòng)做酒品鑒或是贈(zèng)送一瓶給客戶,這種我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢
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速問速答您好
可以計(jì)入銷售費(fèi)用
2019 05/09 12:48
84784989
2019 05/09 12:48
老師是銷售費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目呢
bamboo老師
2019 05/09 12:49
可以計(jì)入銷售費(fèi)用的樣品費(fèi)
84784989
2019 05/09 12:49
這個(gè)可以稅前全部扣除嗎,老師
bamboo老師
2019 05/09 12:52
財(cái)稅字[1996]079號(hào)文規(guī)定: “企業(yè)將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于在建工程、管理部門、非生產(chǎn)性機(jī)構(gòu)、捐贈(zèng)、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利獎(jiǎng)勵(lì)等方面時(shí),應(yīng)視同對外銷售處理。其產(chǎn)品的銷售價(jià)格,應(yīng)參照同期同類產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格;沒有參照價(jià)格的,應(yīng)按成本加合理利潤的方法組成計(jì)稅價(jià)格。然后可以扣除
84784989
2019 05/09 12:53
委托加工外購的那種呢,老師,也是視同銷售嗎?
bamboo老師
2019 05/09 13:20
委托加工外購的是自己的委托加工成本啊 視同銷售是也像上面那樣處理了么
84784989
2019 05/09 14:26
呃呃,好的,老師,計(jì)入銷售費(fèi)用樣品費(fèi)部分就可以全部扣除是吧 老師
bamboo老師
2019 05/09 14:29
是的 但是要視同銷售
84784989
2019 05/10 11:17
好的,謝謝老師,老師我可以再咨詢一個(gè)問題嗎,我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,有新增人員,工資五千,我輸進(jìn)去需要交150的稅,這是怎么回事啊,老師
bamboo老師
2019 05/10 11:18
您可以截圖給看看么
84784989
2019 05/10 11:20
bamboo老師
2019 05/10 11:22
累計(jì)減除費(fèi)用里面沒有金額
84784989
2019 05/10 11:34
這個(gè)月新增的員工,這個(gè)累計(jì)減除費(fèi)用是自動(dòng)生成還是人工的呢,老師
bamboo老師
2019 05/10 11:35
您前面扣除有沒有填減免5000
84784989
2019 05/10 11:37
沒有呢,是不是每一個(gè)員工都要填減免稅額呢
bamboo老師
2019 05/10 11:40
那您在累計(jì)里面填5000看能否填入
84784989
2019 05/10 11:46
可以的,我填了就沒有稅了,那我就直接填里面5000,可以嗎,老師
bamboo老師
2019 05/10 11:49
直接填里面5000,可以的
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