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老師好,4月1日后,我們增值稅進(jìn)賬加計抵減怎么做分錄 呢?

84785037| 提問時間:2019 05/09 12:13
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助
2019 05/09 12:15
84785037
2019 05/09 12:16
做到政府補(bǔ)助嗎
江老師
2019 05/09 12:16
做政府補(bǔ)助或減免稅費(fèi),都是可以的。
84785037
2019 05/09 12:18
其他收益可以做嗎?確定是做在4月嗎?
江老師
2019 05/09 12:19
按理論上講是做其他收益,但現(xiàn)在的利潤表里面是沒有其他收益的,因此只能列示在營業(yè)外收入。
84785037
2019 05/09 13:19
那購貨的時候不做進(jìn)項(xiàng)嗎?例如 借 管理費(fèi)用10 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)1 貸 銀行存款10 營業(yè)外收入 1 這樣不對嗎?
84785037
2019 05/09 13:19
就是現(xiàn)在糾結(jié)的是購貨的時候怎么做賬
84785037
2019 05/09 13:20
進(jìn)項(xiàng)怎么做
江老師
2019 05/09 13:20
購貨是做進(jìn)項(xiàng)稅,不存在說不做專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅。
84785037
2019 05/09 13:21
那就是計提的時候一起把加計的做進(jìn)去嗎?老師能分步驟給我寫一下分錄嗎?
江老師
2019 05/09 13:22
這個計提的需要單獨(dú)做一筆加計的錄分錄。
84785037
2019 05/09 13:23
就是月末意思做是吧 分錄怎么寫呢?
84785037
2019 05/09 13:23
月末一起做?分錄怎么寫?
江老師
2019 05/09 13:26
月末一起做賬務(wù)處理。
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