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19年沖18年暫估的庫存,成本有差的話,怎么做調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄?

84785009| 提問時(shí)間:2019 05/09 09:32
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際成本和暫估成本的中間差價(jià)計(jì)入以前年度損益調(diào)整
2019 05/09 09:41
84785009
2019 05/09 11:59
18年是貿(mào)易類做的,19年是按照加工類型做了,進(jìn)項(xiàng)都掛原材料里面了,庫存商品沒有余額了,那我到時(shí)候沖暫估怎么沖呢?庫存商品那邊肯定有余額,要怎么辦呢?
小楊老師
2019 05/09 15:29
和什么類型沒有關(guān)系的,你當(dāng)時(shí)暫估了庫存,現(xiàn)在收到發(fā)票后沖暫估庫存,庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù),然后根據(jù)你收到的發(fā)票把庫存做進(jìn)去,這樣庫存又填了負(fù)數(shù)變成現(xiàn)在的正常數(shù),是這么一個(gè)邏輯
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