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請(qǐng)問本月已入賬,但未抵扣的發(fā)票如何做賬

84784985| 提問時(shí)間:2019 05/07 16:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目
2019 05/07 16:25
84784985
2019 05/07 16:50
嗯,那下個(gè)月再借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師
2019 05/07 16:58
你好,認(rèn)證的時(shí)候就轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額就是了
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