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小規(guī)模納稅人,增值稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢?超過免征范圍的,和在免征范圍內(nèi)的分別怎么記呀?

84784949| 提問時(shí)間:2019 05/07 14:52
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅企業(yè),在確定收入的時(shí)候同時(shí)確定增值稅,等到季度確定不用交稅了,增加一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府減免
2019 05/07 14:56
84784949
2019 05/07 14:57
二級科目直接計(jì)入未交增值稅嗎?
小楊老師
2019 05/07 14:59
不是的,小規(guī)模納稅人不涉及未交增值稅的,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
84784949
2019 05/07 15:00
哦哦。那有稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小楊老師
2019 05/07 15:00
沒有啦,只有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的
84784949
2019 05/07 15:04
嗯嗯,我說的就是增值稅超過免征范圍了,需要交稅我是不是就得結(jié)轉(zhuǎn)。沒超免征范圍就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
小楊老師
2019 05/07 15:06
嗯嗯,是的。沒有增值稅,其他附加稅也就沒有啦,
84784949
2019 05/07 15:06
好的謝謝
小楊老師
2019 05/07 15:17
嗯嗯,不客氣,祝您工作愉快
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