問(wèn)題已解決

老師好!我公司收代收業(yè)主電費(fèi)時(shí)把稅率開錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)我做會(huì)計(jì)分錄憑證該怎么做,我們沒(méi)有4%的申報(bào)稅率。正確的電費(fèi)稅率是13%,我們?cè)?月份把這張發(fā)票錯(cuò)誤的紅沖了,重新開了正確的稅率發(fā)票。

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/06 11:22
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盛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已通過(guò)多門
你好,沖紅就是把相關(guān)的應(yīng)繳稅額增值稅沖掉,在輸入正確的增值稅金額,差額沖減代收的往來(lái)款科目
2019 05/06 11:29
84784949
2019 05/06 11:37
我網(wǎng)上申報(bào)4月份的應(yīng)交增值稅時(shí),該怎么申報(bào)這張錯(cuò)誤發(fā)票的4%的增值稅呢?我們沒(méi)有4%的申報(bào)稅率。
盛老師
2019 05/06 13:04
可以找一下有沒(méi)有其他項(xiàng)目可以填列
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