問題已解決

老師:應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù)余額,如果年末想調(diào)賬,把應(yīng)收調(diào)到應(yīng)付、預(yù)付調(diào)到其他應(yīng)收,分錄怎么做呢?謝謝

84784951| 提問時間:2015 08/21 16:40
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
應(yīng)收帳款本來就是應(yīng)該在借方的,為什么要調(diào)到應(yīng)付去呢.預(yù)付帳借方負(fù)數(shù)也就是貸方了,也很正常不需要調(diào)整。
2015 08/21 16:49
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