問題已解決
老師,增值稅申報表期末未繳稅款為負數(shù),實際沒有多繳應(yīng)為零,上期申報時自動取數(shù)錯了,怎么改正確?
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速問速答你這里是自動計算的,如果為負數(shù),就是你之前交納 的大于應(yīng)該交的。
2019 05/05 16:38
84784998
2019 05/05 16:40
我實際是交對的,系統(tǒng)計算的時候錯了,能改過來嗎
陳詩晗老師
2019 05/05 16:41
實際是交對的,那么就是你的填寫其他信息時填寫錯了?
84784998
2019 05/05 16:43
那怎么改正確?
陳詩晗老師
2019 05/05 16:43
首先,你的收入是否是那么多,你當時交稅的收入是否是你填寫的銷售額
84784998
2019 05/05 16:44
是
陳詩晗老師
2019 05/05 16:50
那你是哪里出現(xiàn) 的差額。如果你現(xiàn)在的銷售額和之前的銷售額,同步,并的是一樣的,就不會存在 你說的問題
84784998
2019 05/05 16:55
3月申報時本期已繳稅額填的是2月繳的數(shù),應(yīng)該是0
陳詩晗老師
2019 05/05 17:06
那是是自動生成的,我印象 中。
是否能夠更改,你是否填寫了預(yù)交附表
84784998
2019 05/05 17:08
沒有填寫預(yù)繳的,就是自動取數(shù),當時沒看,現(xiàn)在就成這樣了,不用管,就這樣接著報?
陳詩晗老師
2019 05/05 17:25
如果按你所述。是不會有差額的,你要找出差額的原因,才好對應(yīng)調(diào)整。
84784998
2019 05/05 17:28
就是系統(tǒng)計算時錯了,我當月本來沒交,他取了上月的數(shù)字了么,
陳詩晗老師
2019 05/05 17:31
不可能啊,同學。如果沒有交,系統(tǒng)是不可能有數(shù)據(jù)的。你是否在大廳代開交納過
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