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所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,但是整年還是虧損 需要繳納所得稅嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/05 09:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,但是整年還是虧損 不需要繳納所得稅
2019 05/05 09:20
84784963
2019 05/05 09:31
您好 所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,但是整年還是虧損 不需要繳納所得稅
84784963
2019 05/05 09:31
2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))A100000 這個(gè)表怎么顯示還需要納稅
bamboo老師
2019 05/05 09:39
您把表截圖給我看看
84784963
2019 05/05 09:49
6464是業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)整數(shù)據(jù),3900是17年虧損,18年報(bào)表虧損57172.6
bamboo老師
2019 05/05 09:54
您有沒(méi)有點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀入
84784963
2019 05/05 09:58
在哪里點(diǎn)數(shù)據(jù)讀入 這樣填寫(xiě)有問(wèn)題嗎
bamboo老師
2019 05/05 10:00
您的申報(bào)主表上面沒(méi)有數(shù)據(jù)讀入么 您不是說(shuō)您2018年是虧損的么 主表顯示是盈利6464 您營(yíng)業(yè)收入跟成本費(fèi)用這些填寫(xiě)了么
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