問題已解決

一般納稅人公司購買原材料是預付款的形式,原材料收到后暫時不想要對方開票,怎么做會計分錄?收到票后怎么做分錄?借:預付賬款 貸:銀行存款,收到原材料后,正常是借:原材料 借:應交增值稅進項 貸:預付賬款,可是現(xiàn)在暫時不開發(fā)票怎么做

84784956| 提問時間:2019 05/01 14:18
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
暫估先按不含稅金額暫估入賬,借原材料,貸預付賬款。收到發(fā)票后,暫估入賬憑證紅沖,然后按發(fā)票正常入賬。
2019 05/01 14:22
84784956
2019 05/01 14:24
老師,還有一種就是收到發(fā)票后,這個月不想認證,是做到待認證進項稅額里嗎
牛老師
2019 05/01 14:49
是的,可以先計入這個科目,認證的月份再轉(zhuǎn)入進項稅額。
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