問題已解決

老師,公司購買設(shè)備,合同和對方開的發(fā)票金額一致,因降稅,中間產(chǎn)生了一個差價,和對方協(xié)商,優(yōu)惠了一部分錢,請問,優(yōu)惠的這部分錢如何記賬?

84784961| 提問時間:2019 04/29 19:57
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,您應(yīng)該是根據(jù)實際發(fā)票金額付款的吧
2019 04/29 20:07
84784961
2019 04/29 20:09
理論上應(yīng)該根據(jù)實際發(fā)票金額付款,但我們那部分錢想扣除
84784961
2019 04/29 20:13
扣除的這部分錢如何從在建工程中轉(zhuǎn)出
文老師
2019 04/29 20:26
您的意思就是還按原來對金額開票嗎
84784961
2019 04/29 20:28
發(fā)票已開,和合同價是一致的
文老師
2019 04/29 20:30
實際有扣除的是嗎
84784961
2019 04/29 20:31
是的
文老師
2019 04/29 20:32
那就需要沖減在建工程
84784961
2019 04/29 20:33
對啊,如何沖減呢
文老師
2019 04/29 20:54
借銀行存款借在建工程負數(shù)
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