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結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅的會計分錄?
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速問速答你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交的增值稅?
2019 04/28 15:28
84785019
2019 04/28 15:29
是的
84785019
2019 04/28 15:30
有憑證
鄒老師
2019 04/28 15:33
你好
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785019
2019 04/28 15:39
分錄怎么寫?
鄒老師
2019 04/28 15:41
你好
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)323743.06
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)309818.75
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額)13924.31
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 13924.31 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅13924.31
84785019
2019 04/28 20:17
有點復(fù)雜
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要做幾筆分錄?
鄒老師
2019 04/28 20:17
你好,需要做兩筆分錄
一筆是銷項,進項稅額對沖,差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785019
2019 04/28 20:26
計提固定資產(chǎn)折舊費
84785019
2019 04/28 20:27
憑證
鄒老師
2019 04/28 20:31
你好
借;管理費用(管理用固定資產(chǎn)折舊)
銷售費用(銷售部門固定資產(chǎn)折舊)
貸;累計折舊——某某固定資產(chǎn)折舊
84785019
2019 04/28 20:51
第19題
84785019
2019 04/28 20:51
要給憑證嗎
鄒老師
2019 04/28 20:54
你好
借;預(yù)收賬款
銀行存款
貸;主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)
84785019
2019 04/28 21:35
憑證
84785019
2019 04/28 21:35
結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
84785019
2019 04/28 21:35
分錄怎么寫
鄒老師
2019 04/28 21:37
你好
借;利潤分配——提取法定盈余公積 44978.93
貸;盈余公積——法定盈余公積 44978.93
借;本年利潤404810.32
貸;利潤分配——未分配利潤 404810.32
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