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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的增值稅減免稅款計(jì)入了未交增值稅,所以今年的應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理調(diào)整過來?
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速問速答你好,把您的分錄處理寫一下
2019 04/26 12:18
84784990
2019 04/26 13:11
借:現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
收入是沒有達(dá)到起征點(diǎn)的,但她計(jì)入了未交增值稅里,去年一整年的收入都是這么入賬的
小惑老師
2019 04/26 13:56
你是季度銷售額都沒有到6萬嗎?
84784990
2019 04/26 15:13
是的,季度銷售額都沒有到9萬
小惑老師
2019 04/26 15:22
季度銷售額都沒有到9萬?6萬才是起征點(diǎn)
84784990
2019 04/26 15:38
寫錯了,是沒有達(dá)到6萬
小惑老師
2019 04/26 15:44
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784990
2019 04/26 15:59
那應(yīng)交稅費(fèi)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
84784990
2019 04/26 16:01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
我可以這樣做嗎
小惑老師
2019 04/26 16:06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸;營業(yè)外收入
84784990
2019 04/26 16:10
應(yīng)交增值稅和營業(yè)外收入下面不用設(shè)明細(xì)科目是嗎
小惑老師
2019 04/26 16:12
你是小規(guī)模,應(yīng)交增值稅沒有專欄項(xiàng)目的,營業(yè)外收入可以設(shè)置,二級為了滿足你自己核算需要
84784990
2019 04/26 16:23
好的,謝謝
小惑老師
2019 04/26 16:25
不客氣,祝您工作和學(xué)習(xí)愉快!
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