問題已解決

我想咨詢一下,我們通過京東平臺(tái)銷售。京東平臺(tái)每月扣除相應(yīng)的費(fèi)用,剩余部分做我們的銷售收入。但費(fèi)用的第三方公司開發(fā)票給我司,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?錢是京東平臺(tái)支付的,在我們銷售款中抵扣了。請教老師,謝謝!

84785015| 提問時(shí)間:2019 04/25 13:35
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那給客戶開具銷售發(fā)票你們是按照未扣除京東平臺(tái)費(fèi)用開具嗎?
2019 04/25 13:38
小惑老師
2019 04/25 13:40
扣除費(fèi)用之后的銷售款,還是之前的款項(xiàng)開具發(fā)票
小惑老師
2019 04/25 13:47
那對方給你們開具這2萬的發(fā)票嗎
小惑老師
2019 04/25 13:54
那您應(yīng)該按照5萬確認(rèn)收入,3萬做成本費(fèi)用。 借:銀行存款3 應(yīng)收賬款2 貸:收入 銷項(xiàng)稅額 借:費(fèi)用3 貸:應(yīng)收賬款3
小惑老師
2019 04/25 14:08
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快
84785015
2019 04/25 13:39
是的,他們給我們銷售款,我們按銷售款支付
84785015
2019 04/25 13:44
是扣除費(fèi)用后的銷售款。我不知道該如何處理。如果我們銷售收入5萬,京東代我們支付給其他公司2萬費(fèi)用,剩下3萬他和我們結(jié)算銷售收入。這樣我們確認(rèn)的是3萬收入。這樣操作對嗎?那第三方不用開費(fèi)用發(fā)票給我們了,否則掛在應(yīng)付中,其實(shí)京東已經(jīng)代支付了,從收入中扣除了次筆費(fèi)用
84785015
2019 04/25 13:48
不開,就是他支付給第三方,由第三方開票給我們。這個(gè)怎么處理
84785015
2019 04/25 13:49
比如說京東銷售5萬,費(fèi)用2萬是東明公司的。京東跟我們結(jié)算5-2萬=3萬。我們確認(rèn)收入3萬,東明在給我們開張2萬發(fā)票,這個(gè)我怎么處理
84785015
2019 04/25 13:50
但這2萬費(fèi)用京東付給東明了,從我們5萬的銷售款中扣了。我怎么賬務(wù)處理?
84785015
2019 04/25 13:56
好的,謝謝
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