當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司收到對方公司3月份開的專票,票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名稱開錯(cuò)了。處理流程是怎么樣的?謝謝!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答需要當(dāng)期申報(bào)增值稅時(shí),就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下月申請開具紅字發(fā)票信息表給對方公司,然后對方公司根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給您公司。
2019 04/25 10:45
84785017
2019 04/25 10:59
但是現(xiàn)在3月份增值稅已經(jīng)申報(bào)了,我可以這個(gè)月開具紅字發(fā)票信息表給他們,讓他們這個(gè)月開具正確的發(fā)票給我 ,然后申報(bào)4月份的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再做正確的?
張艷老師
2019 04/25 11:05
也可以的,正確的是應(yīng)該在申報(bào)三月份增值稅時(shí),就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào)。
閱讀 1057