問(wèn)題已解決

我們公司收到對(duì)方公司3月份開的專票,票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名稱開錯(cuò)了。處理流程是怎么樣的?謝謝!

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/25 10:42
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
需要當(dāng)期申報(bào)增值稅時(shí),就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下月申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表給對(duì)方公司,然后對(duì)方公司根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給您公司。
2019 04/25 10:45
84785017
2019 04/25 10:59
但是現(xiàn)在3月份增值稅已經(jīng)申報(bào)了,我可以這個(gè)月開具紅字發(fā)票信息表給他們,讓他們這個(gè)月開具正確的發(fā)票給我 ,然后申報(bào)4月份的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再做正確的?
張艷老師
2019 04/25 11:05
也可以的,正確的是應(yīng)該在申報(bào)三月份增值稅時(shí),就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào)。
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