問(wèn)題已解決

老師,麻煩問(wèn)一下關(guān)于生產(chǎn),生活加計(jì)遞減的賬務(wù)處理。

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/23 18:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減   貸:其他收益 實(shí)際抵減:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減
2019 04/23 18:19
84784974
2019 04/23 18:20
其他收益填表填到哪個(gè)表里邊。利潤(rùn)表里邊嗎?
maize老師
2019 04/23 18:21
是的,你這個(gè)準(zhǔn)則沒(méi)有就用營(yíng)業(yè)外收入
84784974
2019 04/23 18:22
謝謝您!
84784974
2019 04/24 11:57
老師,實(shí)際抵減時(shí)能不能是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減。你給我發(fā)的截圖。我感覺(jué)最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減不就有余額嗎?
84784974
2019 04/24 11:58
就這一個(gè)。
maize老師
2019 04/24 12:09
實(shí)際抵減時(shí)能不能是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減
84784974
2019 04/24 12:17
老師,不明白。這樣對(duì)嗎?
maize老師
2019 04/24 12:17
按你寫這個(gè)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減
84784974
2019 04/24 12:17
您看看是這樣嗎?
maize老師
2019 04/24 12:20
第2部直接轉(zhuǎn)未交增值稅下面去
84784974
2019 04/24 12:22
老師,能麻煩您給這個(gè)分錄嗎?不明白。麻煩您了。
maize老師
2019 04/24 12:23
計(jì)提:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減   貸:其他收益 實(shí)際抵減:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減
84784974
2019 04/24 12:26
老師。您看看我這樣對(duì)嗎?
maize老師
2019 04/24 12:32
可以,按你寫的做就可以
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