問題已解決
老師,麻煩問一下關(guān)于生產(chǎn),生活加計遞減的賬務(wù)處理。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答計提:
借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減
貸:其他收益 實際抵減:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(增值稅加計抵減)
貸:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減
2019 04/23 18:19
84784974
2019 04/23 18:20
其他收益填表填到哪個表里邊。利潤表里邊嗎?
maize老師
2019 04/23 18:21
是的,你這個準(zhǔn)則沒有就用營業(yè)外收入
84784974
2019 04/23 18:22
謝謝您!
84784974
2019 04/24 11:57
老師,實際抵減時能不能是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減。你給我發(fā)的截圖。我感覺最后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅加計抵減不就有余額嗎?
84784974
2019 04/24 11:58
就這一個。
maize老師
2019 04/24 12:09
實際抵減時能不能是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減
84784974
2019 04/24 12:17
老師,不明白。這樣對嗎?
maize老師
2019 04/24 12:17
按你寫這個做借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減
84784974
2019 04/24 12:17
您看看是這樣嗎?
maize老師
2019 04/24 12:20
第2部直接轉(zhuǎn)未交增值稅下面去
84784974
2019 04/24 12:22
老師,能麻煩您給這個分錄嗎?不明白。麻煩您了。
maize老師
2019 04/24 12:23
計提:
借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減
貸:其他收益 實際抵減:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減
84784974
2019 04/24 12:26
老師。您看看我這樣對嗎?
maize老師
2019 04/24 12:32
可以,按你寫的做就可以
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