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老師,上一年度預(yù)付賬款~待攤費(fèi)用是負(fù)數(shù),是不是攤多了費(fèi)用,我該不該調(diào)賬呢,如果調(diào)賬的話,我該怎么調(diào)整?直接沖費(fèi)用嗎

84785008| 提問時(shí)間:2019 04/22 22:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 預(yù)付賬款~待攤費(fèi)用是負(fù)數(shù),是攤多了費(fèi)用 應(yīng)該調(diào)賬 通過以前年度損益調(diào)整科目
2019 04/22 22:44
84785008
2019 04/22 23:17
具體該怎么做分錄呢
bamboo老師
2019 04/22 23:25
您攤銷時(shí)候分錄怎么寫的
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