問題已解決

老師 請問去年年度資產(chǎn)負(fù)債表和去年10-12月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不一致 現(xiàn)在要申報(bào)1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表 期初余額以哪個(gè)為準(zhǔn),金蝶里面的也不一致,該如何調(diào)整呢

84784999| 提問時(shí)間:2019 04/20 16:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
同學(xué)。你去年申報(bào)的12月的報(bào)表期末作為期初這個(gè)為準(zhǔn)
2019 04/20 16:36
84784999
2019 04/20 16:38
就是10-12月的數(shù)據(jù)嗎,
陳詩晗老師
2019 04/20 16:39
是的。同學(xué)。12月月末為1月的期初
84784999
2019 04/20 16:40
這個(gè)不一致會(huì)有什么影響嗎
陳詩晗老師
2019 04/20 17:02
原則上是一致的,同學(xué)。只要沒有少交稅,不會(huì)有什么影響
84784999
2019 04/20 17:05
金蝶里面的 今年期初余額應(yīng)收賬款 和去年十二月末相差八百萬 這個(gè)怎么把數(shù)據(jù)調(diào)到一致呢
陳詩晗老師
2019 04/20 17:09
你要看原因,是哪里差出來 的同學(xué)
84784999
2019 04/20 17:23
應(yīng)收賬款
陳詩晗老師
2019 04/20 17:27
是應(yīng)收賬款,是記賬錯(cuò)誤 導(dǎo)致?
84784999
2019 04/20 17:30
借方應(yīng)收帳款多了八百萬,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的原因
陳詩晗老師
2019 04/20 17:39
應(yīng)收帳款不會(huì)的,不存在結(jié)轉(zhuǎn)。 是否存在預(yù)收賬款借方金額
84784999
2019 04/20 17:41
我就看應(yīng)收帳款有差額 預(yù)收賬款也有 但是沒那么多
陳詩晗老師
2019 04/20 18:01
你1-3月的報(bào)表是否平衡。如果是平衡的,那么你賬務(wù)是沒錯(cuò)的。
陳詩晗老師
2019 04/20 18:01
應(yīng)收賬的余額=應(yīng)收借方+預(yù)收借方余額-壞賬準(zhǔn)備
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