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老師請(qǐng)問,企業(yè)新購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,按多少年計(jì)提折舊好?

84785036| 提問時(shí)間:2019 04/19 08:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是自己根據(jù)資產(chǎn)情況估計(jì)的,比如10年
2019 04/19 09:00
84785036
2019 04/19 09:56
老師,我們公司要付材料款,這筆款以后會(huì)開進(jìn)來發(fā)票,但是對(duì)方只給個(gè)人賬戶,我轉(zhuǎn)到對(duì)方個(gè)人賬戶對(duì)我公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
鄒老師
2019 04/19 10:20
你好,這樣就會(huì)存在發(fā)票流,與資金流不一致的情況,會(huì)被認(rèn)為是虛開發(fā)票的
84785036
2019 04/19 14:51
老師,2018年3月留抵稅額是15516.54元,2018年4月已開票收入不含稅收入是22641.5元,銷項(xiàng)稅額是1358.5元,未開票收入不含稅收入是477350.42元,銷項(xiàng)稅額是81149.58元,賬務(wù)如何處理?
鄒老師
2019 04/19 15:11
你好,根據(jù)開具發(fā)票,無票收入情況做收入分錄 然后做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就是了 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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