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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
過(guò)年發(fā)放給員工的紅包怎么入賬,需要計(jì)提嗎?
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需要計(jì)提
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利
借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利
貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
2019 04/17 14:24
84784967
2019 04/17 14:34
那需要交個(gè)稅嗎?
bamboo老師
2019 04/17 14:36
需要合并計(jì)入工資計(jì)算繳納個(gè)稅
84784967
2019 04/17 14:39
個(gè)稅需要怎么計(jì)算,有些是發(fā)放給物業(yè)人員的
bamboo老師
2019 04/17 14:42
合并計(jì)入員工當(dāng)月的工資計(jì)算 跟工資一起申報(bào)
物業(yè)人又員不是您公司的么?
84784967
2019 04/17 14:48
物業(yè)人員不是我們公司的,所以要怎么入賬好點(diǎn)
bamboo老師
2019 04/17 14:50
不是您公司人員 那應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)
也代扣代繳個(gè)稅 很煩人的
不行您找發(fā)票替代報(bào)銷入賬吧
84784967
2019 04/17 15:22
好的,謝謝,那請(qǐng)問(wèn)4月份的社保跟公積金我已經(jīng)在3月底計(jì)提了,然后4月份有新員工入職,需要購(gòu)買社保跟公積金,我該怎么做賬?
bamboo老師
2019 04/17 15:23
您4月份計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)提該新員工的單位部分 發(fā)放工資的時(shí)候扣減個(gè)人部分
84784967
2019 04/17 15:26
那到時(shí)候我4月份總共扣的社保費(fèi)用比計(jì)提的多,然后我4月份計(jì)提多了,5月份實(shí)際交的少,就這樣就可以了?
bamboo老師
2019 04/17 15:31
您4月份計(jì)提工資的時(shí)候把新員工的一起計(jì)提 應(yīng)該跟扣都一樣啊
84784967
2019 04/17 15:49
比如我3月份計(jì)提了300元,4月份新加入1位員工,我實(shí)際4月份付了400元的社保,比計(jì)提多了100,然后我4月份計(jì)提500社保,5月份實(shí)際付400社保,結(jié)果是一樣,可以這樣做賬是吧?
bamboo老師
2019 04/17 15:59
可以這樣做賬的 只要最后科目是平的 沒(méi)有余額
84784967
2019 04/17 16:00
好的,謝謝
bamboo老師
2019 04/17 16:02
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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