問題已解決
老師,12月銷售貨物,發(fā)票未到,做暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款 月底并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸庫存商品。1月發(fā)票回來,沖回暫估入庫,借:庫存商品 紅字 貸: 應付賬款 紅字 1月底成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)沖回么 借:主營業(yè)務成本 紅字 貸:庫存商品 紅字 再做一次按照實際出庫的 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品,民幫我看看有哪里不對么?
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速問速答你好,12月的先紅沖,成本也紅沖,1月再按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 04/17 12:09
84785009
2019 04/17 16:58
老師,麻煩講一下這個過程完整的分錄,謝謝
丁老師
2019 04/17 17:00
首先紅沖12月的分錄:借:庫存商品(負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸庫存商品(負數(shù))
按發(fā)票金額:借庫存商品 應交稅金 貸應付賬款,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
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