問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下,我們公司收到別人代開(kāi)的租賃發(fā)票,這個(gè)怎么來(lái)掛賬啊,科目管理費(fèi)用和預(yù)付賬款怎么掛呢?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/12 18:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款
2019 04/12 18:03
84785024
2019 04/12 18:05
老師,還有就是我這個(gè)如果是按月開(kāi)的,這個(gè)怎么來(lái)做,不是分一年之內(nèi)和超過(guò)一年的嘛,那如果是按月的呢,怎么來(lái)入賬呢?
bamboo老師
2019 04/12 18:10
按月開(kāi)就上面那樣寫(xiě)分錄
bamboo老師
2019 04/12 18:11
按年開(kāi) 借 待攤費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 借 管理費(fèi)用 按月攤銷 貸 待攤費(fèi)用
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